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L’adoption d’un budget est l’aboutissement d’un processus long et complexe. La planification budgétaire commence au cours du premier trimestre de chaque année avec un atelier de planification stratégique. Au printemps, le Conseil définit les grandes orientations du budget d’exploitation de l’année suivante et du budget triennal des immobilisations. Chaque Service élabore ensuite son budget, qui doit être présenté à l’équipe du budget et au comité permanent du Conseil compétent au plus tard en octobre. L'ensemble de ce travail est ensuite consolidé dans les documents budgétaires présentés au public lors d'une réunion spéciale du Conseil en décembre ou en janvier.
Tout au long de ce processus, le Service des finances met continuellement à jour les données et teste des scénarios, notamment en ce qui concerne les options de taux d’imposition.
L'objectif du budget municipal de la Ville de Westmount est d'allouer les fonds publics de façon responsable et transparente, conformément aux priorités stratégiques du Conseil et aux besoins de la communauté. Grâce à une planification minutieuse et à une analyse continue, nous nous assurons que chaque dollar soutient des services et des infrastructures durables, ainsi qu'une santé financière à long terme.
Ce résumé convivial présente les principaux faits saillants et un aperçu visuel des résultats financiers de la Ville. Il est conçu pour rendre les données financières complexes plus accessibles aux résidents et aux parties prenantes.
Rapports financiers comparatifs, exigés par l'article 105.4 de la loi des Cités et Villes
Ces présentations s'inscrivent dans la cadre de l'engagement permanent de la Ville en faveur de la transparence fiscale et de la participation du public.
Pour vous référer au rapport officiel vérifié soumis au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) conformément aux normes comptables du secteur public, visitez le site web provincial.